
老師好,我們公司月初的時候銷售一批貨物10萬元掛的科目是應(yīng)收賬款,到了中旬銀行收到銷貨方打過來的20萬元。到了月末應(yīng)收賬款就是負(fù)數(shù)了,請問要怎么調(diào)整賬務(wù)。
答: 你好,其實不需要調(diào)整賬務(wù),應(yīng)收賬款期末余額負(fù)數(shù)10萬,就代表預(yù)收的款項10萬的意思
應(yīng)收賬款因為前期差錯導(dǎo)致與實際賬務(wù)不符,后期調(diào)賬應(yīng)該用什么科目調(diào)整合適呢
答: 同學(xué)你好 這個計入營業(yè)外
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,應(yīng)收賬款過渡科目怎么理解?
答: 學(xué)員你好,因為應(yīng)收賬款就是統(tǒng)計一下別人的欠款,別人歸還后余額為0,從這個角度來看就是一個過渡科目


~(TロT)σ 追問
2020-03-28 21:06
鄒老師 解答
2020-03-28 21:08
~(TロT)σ 追問
2020-03-28 21:10
鄒老師 解答
2020-03-28 21:10