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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-20 23:55

你好
應(yīng)該是其他應(yīng)收款的嗎

小丑 追問(wèn)

2020-07-20 23:57

是的,應(yīng)該記到其他應(yīng)收款下邊的,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么調(diào)整回來(lái)呢?現(xiàn)在應(yīng)付賬款科目是0的。

郭老師 解答

2020-07-21 00:02

應(yīng)付帳款又是怎么了
借其他應(yīng)收款貸應(yīng)收賬款

小丑 追問(wèn)

2020-07-21 00:08

老師,不好意思,應(yīng)該是往來(lái)款原本要記到其他應(yīng)收款科目的,但 設(shè)置科目時(shí)錯(cuò)入了應(yīng)付賬款,5月付的往來(lái)款,然后6月收回來(lái)了,現(xiàn)在科目是平了,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)如何修改?

郭老師 解答

2020-07-21 00:09

建議不要修改了
你最后沖了就可以

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你好,借方是應(yīng)收賬款,貸方通常是:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2021-12-31 13:47:53
你好 不用的科目可以不添加
2020-04-17 14:42:48
信用減值損失就是以前的資產(chǎn)減值損失,
2020-03-11 15:43:27
你好,需要知道之前應(yīng)收賬款對(duì)應(yīng)科目是什么才知道如何填寫(xiě)的,比如是收入,就計(jì)入未分配利潤(rùn),是稅金就計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)
2019-07-11 14:50:01
你好 應(yīng)收賬款明細(xì)賬的對(duì)方科目應(yīng)填與該筆業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的科目 就是記的會(huì)計(jì)分錄的對(duì)方科目
2019-04-08 09:22:47
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