
跨年已結(jié)轉(zhuǎn)的暫估成本,.納稅清繳前如何做分錄?
答: 你好 你說的暫估成本是怎么回事 19年已經(jīng)暫估了嗎
上年估計10萬原料,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年來票,開了9萬,估計估多了,怎么做分錄?借 原料 -10 貸 應(yīng)付 -10 ,借 原料 9 貸 應(yīng)付 9 還用調(diào)整以前的成本么?
答: 您好,這部分屬于上年成本,需要通過以前年度損益調(diào)整科目,分錄如下:先沖銷估計借:應(yīng)付賬款10,貸:以前年度損益調(diào)整10,再按發(fā)票入賬 借:以前年度損益調(diào)整9貸:應(yīng)付賬款9
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
客戶退貨,貨物退回倉庫怎么做分錄,我們是月底一次性結(jié)轉(zhuǎn)成本
答: 你好 借;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務(wù)成本

