
老師3月份補(bǔ)開了19年12月和2020年2月的增值稅專票,以前稅務(wù)申報(bào)我是在未開票哪里填的,4月報(bào)稅時(shí)開票的增加了,未開票的需要紅沖,跨年跨月紅沖稅務(wù)局允許嗎。
答: 您好!這個(gè)你要去找管理員,看他的要求。不然可能會重復(fù)征稅了
19年2月份,紅沖1月份開錯(cuò)稅率3%的票,1月份當(dāng)時(shí)按照稅局要求換算成16%稅率在未開具發(fā)票處填寫,然后2月份紅沖發(fā)票,開具紅字發(fā)票,和未開具發(fā)票紅沖,相當(dāng)于是開票的紅沖和未開具發(fā)票的紅沖,重復(fù)了,導(dǎo)致后面月份的增值稅少繳了609.73,怎么辦?
答: 你好,把重復(fù)沖掉的那部分補(bǔ)充申報(bào)一下
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,您好!23年12月份,開具了全電發(fā)票5000元。24年1月,這個(gè)業(yè)務(wù)不做了,需要紅沖發(fā)票。我的問題是報(bào)12月稅報(bào)時(shí),增值稅是正的5000元。到24.1季度申報(bào)時(shí),因?yàn)榧t沖,增值稅是負(fù)的5000元。1、24年負(fù)數(shù),會有什么影響嗎?2、這個(gè)又跨月,又跨年了。應(yīng)該怎么做合適呢?
答: 真實(shí)業(yè)務(wù)的話 沒什么關(guān)系的呀 可以正常申報(bào)的哈




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芊茗 追問
2020-03-27 17:21
芊茗 追問
2020-03-27 17:21
宋生老師 解答
2020-03-27 17:25
芊茗 追問
2020-03-27 19:02
宋生老師 解答
2020-03-27 19:11
芊茗 追問
2020-03-27 19:33
宋生老師 解答
2020-03-28 07:59