@董孝彬老師有在嗎? 問
同學(xué)你好 老師這個(gè)點(diǎn)不在哦 答
老師,就是如果新接手公司的帳,原來會計(jì)設(shè)置的科目 問
您好,這個(gè)期初最好按他的來 答
我公司砂廠銷售戈壁料,可以根據(jù)礦儲量及費(fèi)用計(jì)算 問
同學(xué),你好 那你出售是按照每立方米出售的嗎? 答
請問工資薪金賬上比個(gè)稅系統(tǒng)做多了,是紅沖還是等 問
您好,直接紅沖就可以了 答
老師好!個(gè)體戶的營業(yè)執(zhí)照上可以寫兩個(gè)人的名字嗎? 問
同學(xué),你好 不可以的 答

增值稅加計(jì)扣除中的本期調(diào)減額是指進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)嗎?
答: 你好,指的是之前隨著當(dāng)期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額確認(rèn)的加計(jì)抵減金額,之后該進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)生了轉(zhuǎn)出,進(jìn)而相應(yīng)的加計(jì)抵減金額也要隨之轉(zhuǎn)出,這個(gè)就是申報(bào)表中的本期調(diào)減額。
增值稅申報(bào)表(四)一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算中,本期發(fā)生額, 是根據(jù)本期進(jìn)項(xiàng)稅抵扣合計(jì)數(shù)的10%,要減去進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
答: 你好,按進(jìn)項(xiàng)的10%計(jì)算的,要是有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出應(yīng)應(yīng)的加計(jì)的也要轉(zhuǎn)出
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,增值稅申報(bào)表附表四中加計(jì)扣除下的“本期調(diào)減額”什么情況下填寫?<br>如果說是有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)填寫,在報(bào)稅實(shí)操練習(xí)中有這樣一道題,其中當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅為124029.7,農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)額為88233.14,而進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出數(shù)為2958.86,那么當(dāng)期加計(jì)抵減稅額=當(dāng)期實(shí)際可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額*15%=(124029.7 88233.14-2958.86)*15%=31395.6,而31395.6元填在附表四加計(jì)抵減計(jì)算的“本期發(fā)生額”,本期調(diào)減額就應(yīng)是0. 這里就不能填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了。所有想再確認(rèn)一下本期調(diào)減額是什么情況下填寫。
答: 同學(xué)本期調(diào)減額就是你們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出數(shù)*對應(yīng)的加計(jì)扣除比例,按實(shí)際填寫

