老師,請(qǐng)問(wèn)穩(wěn)崗返還怎么做賬務(wù)處理? 問(wèn)
同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:其他收益、營(yíng)業(yè)外收入 答
老師,有一個(gè)人做內(nèi)賬,一個(gè)人做外賬,內(nèi)外賬增值稅留 問(wèn)
同學(xué)你好,如果想保持月月內(nèi)外賬都一樣。那么。做賬時(shí)內(nèi)外賬同步。 外賬抵扣時(shí),內(nèi)賬做進(jìn)項(xiàng) 外賬不抵扣,內(nèi)賬掛 答
老師您好 其他應(yīng)收款金額200多萬(wàn) 到注銷的時(shí)候 問(wèn)
這個(gè)其他應(yīng)收款是你職工的是老板的嗎? 答
有哪位老師能解答一下我的疑問(wèn),好煩,不知道怎么搞 問(wèn)
同學(xué)你好 你是什么問(wèn)題呢 答
老師,請(qǐng)問(wèn)我們收到一張電子承兌,然后我這邊簽收了, 問(wèn)
“票據(jù)不在池”通常指該票據(jù)在銀行系統(tǒng)內(nèi)部流程尚未完成,或系統(tǒng)尚未完成處理。 答

代收的運(yùn)費(fèi)收取是做借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款。但是支付這邊費(fèi)用是月結(jié)的,后續(xù)我們收到的月結(jié)發(fā)票,這筆代收的其他應(yīng)付款需要怎么沖賬呢
答: 你好,支付的時(shí)候 借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款?
我上月計(jì)提的費(fèi)用,次月收到發(fā)票和支付。這樣寫憑證對(duì)不對(duì)。有沒有必要沖了之后,再先借,費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款。然后再寫借,其他應(yīng)付款,貸,銀行存款。
答: 同學(xué),您做的是正確的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,您好!我們2018年支付了2019年05-2020年4月(12個(gè)月)的廠房租金,當(dāng)時(shí)是 借 其他應(yīng)付款, 貸 銀行存款 現(xiàn)在發(fā)票收到了6個(gè)月的發(fā)票,現(xiàn)在如何作分錄(金額比較大,需要每月攤銷)
答: 你好 借:管理費(fèi)用 按月攤銷 貸:其他應(yīng)付款 做攤銷表格為附件 攤銷6個(gè)月








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小葵花_007 追問(wèn)
2020-03-26 15:36
bamboo老師 解答
2020-03-26 15:40