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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-03-23 16:45

可以認定期初余額,期初余額是零 ,然后收到資金和物資等做賬入報表就可以了

暖心& 追問

2020-03-23 16:47

該使用什么科目勒?

樸老師 解答

2020-03-23 16:55

資產(chǎn)劃撥入賬的嗎

暖心& 追問

2020-03-23 16:58

什么意思?

樸老師 解答

2020-03-23 17:01

就是你劃撥入賬的資產(chǎn)嗎

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可以認定期初余額,期初余額是零 ,然后收到資金和物資等做賬入報表就可以了
2020-03-23 16:45:01
你好,同學。 把之前的分錄沖紅,損益 類用以前年度損益調(diào)整處理。然后再做正確的分錄處理
2020-04-22 14:28:49
你好,借;固定資產(chǎn),應交稅費(進項稅額),貸;銀行存款等科目
2019-05-20 10:35:27
你好,是把資金和固定資產(chǎn)等列為期初余額。
2020-03-15 08:42:57
您好,先做分錄,借;固定資產(chǎn)清理,累計折舊,貸:固定資產(chǎn)。再根據(jù)廢鐵收入,借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸:固定資產(chǎn)清理,應交稅費-應交增值稅-銷項。再根據(jù)固定資產(chǎn)清理余額,借:固定資產(chǎn)清理,正數(shù)或者負數(shù),貸:資產(chǎn)處置收益,正數(shù)或者負數(shù)。
2019-02-15 09:01:05
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