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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-23 08:16

您好
則該企業(yè)實際收到的金額為(100*99%+9=108)萬元。
A、財務(wù)費用
 D、預(yù)收賬款
A、應(yīng)付賬款

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您好 則該企業(yè)實際收到的金額為(100*99%+9=108)萬元。 A、財務(wù)費用 D、預(yù)收賬款 A、應(yīng)付賬款
2020-03-23 08:16:53
你好,普票和專票是這樣的做法沒錯
2020-05-10 13:21:24
同學(xué)你好,這種情況的話,建議記入借管理費用-福利費,貸其他應(yīng)收款-銷售員,把抵扣的進(jìn)項轉(zhuǎn)出吧。
2021-05-14 21:21:11
你好 用其他應(yīng)收款或預(yù)付賬款都是可以的 管理費用可以總計寫分錄的
2019-05-29 16:33:09
你好,此問題已回復(fù)哦
2020-07-31 18:08:39
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