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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-03-20 14:25

嗯,正常結(jié)轉(zhuǎn)就行了

魚和飛鳥。 追問

2020-03-20 14:27

那第二年要是又抵減了,怎么處理?

樸老師 解答

2020-03-20 14:31

直接抵減就可以了,購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產(chǎn)時),
  借:管理費用
    貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
  借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)
貸:管理費用
若是作為固定資產(chǎn)的,應通過“遞延收益”科目進行賬務處理(此種情況請按照以上分錄進行賬務處理)。
服務費280元的賬務處理:
支付技術(shù)維護費時,
  借:管理費用    280
    貸:銀行存款/現(xiàn)金   280
抵減增值稅稅額,
  借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)    280
貸:管理費用 280

魚和飛鳥。 追問

2020-03-20 14:34

好的,謝謝老師。

魚和飛鳥。 追問

2020-03-20 14:34

第二年抵減,用不用通過以前年度損益調(diào)整?

樸老師 解答

2020-03-20 14:41

不用的哦,按照上面的分錄

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相關(guān)問題討論
嗯,正常結(jié)轉(zhuǎn)就行了
2020-03-20 14:25:29
如果本期不抵減的話,是這樣填寫的。
2018-11-02 11:48:16
你好,選,稅控盤抵減那欄,9914
2019-10-09 17:10:58
您好 請問本期需要交納增值稅么
2019-10-10 11:11:06
你好 是不是去年的減免稅額沒有抵扣 。留抵了 所以需要結(jié)轉(zhuǎn)
2020-01-03 19:53:41
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