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送心意

縈縈老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-03-20 09:29

您好,您去年收到發(fā)票的時候應該已經計入收入了,當時的分錄:
借:應收賬款  貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 等
如果是,您將紅包轉入到企業(yè)的對公賬戶,同時提供對方給您紅包轉賬的截圖+銀行回單作為附件。
借:銀行存款  貸:應收賬款

外向的帥哥 追問

2020-03-20 09:31

不做賬也可以嗎

縈縈老師 解答

2020-03-20 09:36

您好,您意思是當時您就沒有確認收入,沒有做賬嗎?

外向的帥哥 追問

2020-03-20 09:37

當時我不在,我是新來的

縈縈老師 解答

2020-03-20 09:44

您好,您可以通過您的賬務系統(tǒng)查看下,但是我認為應該都是做了的,如果沒做您就補上,收到紅包的處理就按上面的:您將紅包轉入到企業(yè)的對公賬戶,同時提供對方給您紅包轉賬的截圖 銀行回單作為附件。借:銀行存款 貸:應收賬款

外向的帥哥 追問

2020-03-20 09:47

如果不做這個賬有風險嗎

縈縈老師 解答

2020-03-20 09:55

您好,如果當時的會計做賬了,那您的賬面上就都掛了應收賬款。屆時人家單位已經支付了錢,您還當別人沒付款;

外向的帥哥 追問

2020-03-20 09:58

明白了

縈縈老師 解答

2020-03-20 09:59

希望我的答復對您有幫助,祝您工作愉快!?。?/p>

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您好,您去年收到發(fā)票的時候應該已經計入收入了,當時的分錄: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 等 如果是,您將紅包轉入到企業(yè)的對公賬戶,同時提供對方給您紅包轉賬的截圖+銀行回單作為附件。 借:銀行存款 貸:應收賬款
2020-03-20 09:29:49
你好 借;營業(yè)外支出 貸;庫存現金
2019-01-07 11:30:08
你好,計入福利費,做簽領表入賬
2020-07-02 10:41:23
您好放在營業(yè)外支出吧
2019-12-04 13:45:57
你好,沒有發(fā)票也可以入賬
2020-07-01 09:43:13
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