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送心意

三寶老師

職稱高級會計師,稅務師

2019-01-17 11:27

借:管理費用-職工福利費 
貸:應付職工薪酬 
借:應付職工薪酬 
貸:現(xiàn)金

學徒 追問

2019-01-17 11:28

那如果拿其他票抵有是怎么做賬呢老師?

三寶老師 解答

2019-01-17 11:34

哪其他發(fā)票抵,稅法是不允許的 
 
報銷發(fā)票按發(fā)票的業(yè)務內(nèi)容進行賬務處理

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相關問題討論
借:管理費用-職工福利費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:現(xiàn)金
2019-01-17 11:27:12
您好 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款 借:管理費用-福利費等 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:庫存現(xiàn)金
2019-12-25 11:05:55
你好,領用的時候是做借款處理了嗎
2019-03-06 16:51:49
記銷售費用
2019-01-16 09:02:56
要按發(fā)票內(nèi)容入賬。
2020-03-20 17:51:58
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