
老師好,我們公司享受了科技公司進項稅10%加計扣除的政策,但是去年的時候這個我們金額我們沒有做到賬里,新來的經(jīng)理說這個要做到其他收益科目,那我們應(yīng)該怎么調(diào)整呢
答: 借應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除 貸其他受益 抵扣了嗎?
請問買的酒去年進項稅抵扣了 今年發(fā)現(xiàn)問題調(diào)整進項稅轉(zhuǎn)出 調(diào)整稅額進費用科目不就影響當(dāng)年費用了嗎 改計入什么科目呢
答: 同學(xué)好,進項稅轉(zhuǎn)出是借計成本費用,會影響成本費用增加
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師19年的進項稅額787.78,應(yīng)該為待抵扣進項稅 ,明細(xì)科目錯了 這個怎么調(diào)整呢
答: 您好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 -787.78 借:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 787.78


淼淼 追問
2020-03-19 15:46
郭老師 解答
2020-03-19 15:49
淼淼 追問
2020-03-19 15:53
郭老師 解答
2020-03-19 15:53