老師您好,我們進口一批原料交的增值稅是貸代公司 問
借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:銀行存款或應付賬款 答
老師好,我們本月給客戶開了一張票,可是這筆款在今 問
需沖銷 3 月確認的未開票收入及對應銷項稅,再按本月發(fā)票重新確認已開票收入,申報增值稅時在未開票收入欄填負數(shù)沖減,已開票欄填正數(shù),確保不重復繳稅。 答
老師好,我公司有兩個外管證合同,一個合同需要延期, 問
延期需原外管證編號、延期理由說明等;注銷需原外管證、經營情況申報表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務局跨區(qū)域報驗戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務局 “證明開具” 打印,或去辦稅廳打。 答
老師,我們公司要賣一輛車,我們公司先開發(fā)票給要買 問
開一張發(fā)票就行,不需開2張 答
哎,做的好煩,這破公司,又要做會計,又要做出納,無語死 問
做會計都是那樣子,要面臨很多煩心事的。 答

還是關于庫存入賬的問題。我想問產品配件是要單獨入賬的好,還是并入產品一起入賬好?因為采購產品跟對應配件是不同步的,一個產品對應兩個配件,供應商都不一樣,有的月份產品采購為0,配件卻采購了好多。感覺分開入賬有點復雜,不分開又不太合理……關鍵是之前配件沒有統(tǒng)計庫存,存貨月末要先進先出去結轉,分開結轉貌似也挺復雜的
答: 你們銷售的時候是安裝在一起的嘛
庫存商品暫估入庫,當月結轉入成本借;庫存商品-暫估貸;應收賬款-暫估結轉借;主營業(yè)務成本貸;庫存商品-暫估
答: 是這樣的賬務處理,就是發(fā)票未到,貨已到并且銷售后的成本結轉
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我在一家貿易公司就職會計工作,近期公司購進500噸煤(濕基),、給供應商結算安干基結算495噸,銷售出庫時安濕基出庫,客戶給我公司結算安干基493噸,針對這個情況,我公司的庫存商品賬數(shù)量怎么結算?
答: 那7噸去哪里了呢


Chen 追問
2020-03-19 15:18
郭老師 解答
2020-03-19 15:21