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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-03-19 10:21

你好,是的,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,你是一般納稅人?

Cardiac 追問

2020-03-19 10:33

是的,我是一般納稅人。但是有個問題我上月轉(zhuǎn)營業(yè)外收入沒轉(zhuǎn),我分錄做的是借:xxx貸:主營業(yè)務(wù)收入。       應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額,我這個也補了一張確認免征收入的分錄借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入-減免稅款。但是有個個問題是減免的這部分如何做進項稅額轉(zhuǎn)出

小云老師 解答

2020-03-19 10:39

你們那的政策一般納稅人也可以免?如果確定是你就找出免的那部分對應(yīng)的進項,借:庫存商品等  貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

Cardiac 追問

2020-03-19 10:52

特殊時期,對部分企業(yè)這一塊取的的普票收入免征。我上月有個發(fā)票收到,銷賬的進項稅,我做的是借:管理費用-xx  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額  貸:應(yīng)付賬款。我上月進項轉(zhuǎn)出沒做,只能這個月補做。

小云老師 解答

2020-03-19 10:57

那你就借:管理費用  貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

Cardiac 追問

2020-03-19 10:59

還有一個就是我這個月進項稅有一部分,也已經(jīng)做了進項勾選,但是,我這個月銷項稅為零。也就是說是零申報,這個月要是補上月進項轉(zhuǎn)出的,還需要交稅嗎?

小云老師 解答

2020-03-19 11:00

那要看你進項夠不夠抵轉(zhuǎn)出的部分了

Cardiac 追問

2020-03-19 11:26

比如說我上月專票銷項稅額是22300元,普票是7000,上月進項抵扣額是19400,加上加計抵減的稅后我就沒交稅。(沒交稅的原因是普票免稅相對應(yīng)的進項稅額未轉(zhuǎn)出)那我這個月做進項轉(zhuǎn)出的金額是7000元呢,還是4634.8元呢

小云老師 解答

2020-03-19 11:32

你抵了多少就轉(zhuǎn)出多少啊。

Cardiac 追問

2020-03-19 12:10

謝謝老師

小云老師 解答

2020-03-19 12:18

不客氣,祝你工作順利

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你好,是的,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,你是一般納稅人?
2020-03-19 10:21:12
你好,待認證是沒有認證的稅額,待抵扣是已經(jīng)認證的稅額沒有抵扣的
2020-08-03 14:54:52
您好 公司老板出差住宿取得的專票可以抵扣進項稅額
2020-08-27 10:45:08
您好,一般納稅人收到專用發(fā)票沒有認證的寄待認證進項稅額,這個科目一般納稅人輔導(dǎo)期認證的進項當(dāng)月不能抵扣,需要記入待抵扣進項這個科目,
2020-08-03 14:59:18
你好,待認證進項稅額和待抵扣進項稅額的區(qū)別主要在于前者沒有認證,后者認證了,意思就是說待認證進項稅額是取提進項稅憑證以后,當(dāng)月沒有認證,等以后抵扣稅額時再認證抵扣的稅額,待抵扣進項稅額是經(jīng)認證以后等待以后再抵扣的稅額。   “待認證進項稅額”明細科目,核算一般納稅人由于未經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認證而不得從當(dāng)期銷項稅額中抵扣的進項稅額。包括:一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證、按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準予從銷項稅額中抵扣,但尚未經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認證的進項稅額;一般納稅人已申請稽核但尚未取得稽核相符結(jié)果的海關(guān)繳款書進項稅額。   “待抵扣進項稅額”明細科目,核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認證,按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額。包括:一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產(chǎn)核算的不動產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動產(chǎn)在建工程,按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額;實行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對的增值稅扣稅憑證上注明或計算的進項稅額。
2020-08-03 14:56:20
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