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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-19 09:45

您好
請問暫估時候分錄怎么寫的

花開半夏 追問

2020-03-19 10:21

借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款(暫估)

bamboo老師 解答

2020-03-19 10:29

沖銷暫估
借:庫存商品 借方紅字
貸:應(yīng)付賬款-暫估 貸方紅字
根據(jù)發(fā)票
借:庫存商品
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸::應(yīng)付賬款

花開半夏 追問

2020-03-19 10:33

庫存入到本月的話,對匯算清繳有影響嗎?
發(fā)票是該附到本月還是附到暫估的那個月?

bamboo老師 解答

2020-03-19 10:34

請問庫存商品有沒有領(lǐng)用或者銷售?發(fā)票附到本月憑證后

花開半夏 追問

2020-03-19 10:35

銷售了

bamboo老師 解答

2020-03-19 10:37

暫估金額個發(fā)票金額一致么

花開半夏 追問

2020-03-19 10:52

一致的

bamboo老師 解答

2020-03-19 10:54

那不影響匯算清繳

花開半夏 追問

2020-03-19 11:06

匯算清繳就不用管了嗎?

bamboo老師 解答

2020-03-19 11:07

金額一致 匯算清繳不用管了

花開半夏 追問

2020-03-19 11:09

好,謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-03-19 11:11

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關(guān)問題討論
你好,可以記入到管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)里面。
2021-10-22 10:11:15
您好 請問暫估時候分錄怎么寫的
2020-03-19 09:45:13
借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款
2017-08-31 16:53:39
同學(xué)你好,很高興為您解答,老板買的這些車發(fā)票開具的是公司的嘛,他要頂出資款嗎?
2021-06-30 20:58:26
您好 借:庫存商品等 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款-乙公司
2020-07-12 16:10:08
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