- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-03-17 18:40
你好 你是一般納稅人的話 你增值稅是需要做收入的時候做銷項稅的。 然后月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅到轉(zhuǎn)出未交增值稅 在轉(zhuǎn)未交增值稅去繳納 就可以了
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待抵扣是沒有認證的還是不動產(chǎn)業(yè)務的
2019-03-06 15:06:19

你好?
你好同學:
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ?
? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(進項)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅(銷項)
貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進項大于銷項就是最后一個分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2022-01-10 15:22:21

你好 你是一般納稅人的話 你增值稅是需要做收入的時候做銷項稅的。 然后月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅到轉(zhuǎn)出未交增值稅 在轉(zhuǎn)未交增值稅去繳納 就可以了
2020-03-17 18:40:35

你好!如果不存在尚未抵扣的增值稅,可以不做這一筆分錄。直接將銷項進項稅額差額轉(zhuǎn)入未交增值稅。
2019-05-24 11:11:50

不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,只需要結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項就可以
借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
應交稅費-應交增值稅-銷項
貸應交稅費-應交增值稅-進項
2019-03-30 09:44:09
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心向陽 追問
2020-03-17 18:49
meizi老師 解答
2020-03-17 18:50