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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師

2020-03-16 09:43

借:待處理財產損益    貸:原材料等
借:其他應收款-管理人員    貸:待處理財產損益
借:庫存現金    貸:其他應收款

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借:待處理財產損益 貸:原材料等 借:其他應收款-管理人員 貸:待處理財產損益 借:庫存現金 貸:其他應收款
2020-03-16 09:43:06
您好 新成立企業(yè),職工工資是需要先計提 這樣賬務處理正確
2019-07-08 11:58:49
之前沒計提的就算了。 現在開始計提,借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 發(fā)放的時候,借:應付職工薪酬-工資 貸:庫存現金
2019-05-21 11:50:00
社保單位負擔的需要通過應付職工薪酬
2019-09-11 21:55:37
多計提的個稅按多計提金額方向科目不變,金額為負數沖回,做重的管理費用方向科目不變,金額為負數沖回,沒有沖長攤的補做即可
2018-07-03 01:08:40
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