
請問盤點庫存差異核對后怎么做分錄?盤點差異管理人員應補回損360.已已補回現金360,借貸該怎么做分錄?
答: 借:待處理財產損益 貸:原材料等 借:其他應收款-管理人員 貸:待處理財產損益 借:庫存現金 貸:其他應收款
老師好:新成立企業(yè),職工工資是否需要先計提?當月計提分錄:借管理費用貸應付工資薪酬,下月發(fā)放:借應付工資薪酬貸庫存現金。是這樣做分錄嗎?職工的社保已在其他公司交了,個稅不用繳費。
答: 您好 新成立企業(yè),職工工資是需要先計提 這樣賬務處理正確
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上個月借庫存現金貸管理費用社保紅字,這個月借管理費用社保,貸庫存現金,這樣反向做分錄,有問題嗎?
答: 社保單位負擔的需要通過應付職工薪酬






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