我方是銷售方,開出合同金額40%的增值稅專用發(fā)票,還未出貨,那么此時我方賬務(wù)處理是不含稅100元,稅13元則我司賬務(wù)處理應(yīng)為什么? 借:應(yīng)收賬款113,貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額13,貸:再貸一個什么科目呢?新的會計準則是說出貨才能確認收入,現(xiàn)在沒出貨不確認收入那貸方是什么科目才能做平呢?
學海無涯
于2020-03-14 09:33 發(fā)布 ??1447次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-03-14 09:40
可以做借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 掛往來下面,之前主營業(yè)務(wù)收入那個位置掛往來下面,
相關(guān)問題討論

您好
請問勾選確認后填附表一了么
2020-01-11 14:26:32

您好
(1)甲公司購入需安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺時:
借:在建工程300000
? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 39000
? ? ? 貸:銀行存款 339000
(2)領(lǐng)用本公司原材料時
借:在建工程?50000
? ? ?貸:原材料 50000
(3)以銀行存款支付安裝費
借:在建工程40 000
? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 3 600
? ? ? 貸:銀行存款 43600
(4)達到預(yù)定可使用狀態(tài)
借:固定資產(chǎn)390000
? 貸:在建工程390000
2021-04-12 18:00:57

您好
原材料在購進的時候已經(jīng)抵扣進項了 現(xiàn)在領(lǐng)用的時候不需要再算了
2020-03-22 22:27:26

你好!
分錄是對的。
2019-06-20 15:40:27

你好,只要不是不動產(chǎn),固定資產(chǎn)進項可以
2016-09-03 16:56:17
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