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送心意

董老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-09-15 09:17

開出增值稅專用發(fā)票此處不做收入和應收,你沒有發(fā)貨啊。應該  借 合同資產  貸 應交稅費-應交增值稅-銷項

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相關問題討論
您好 請問勾選確認后填附表一了么
2020-01-11 14:26:32
您好 (1)甲公司購入需安裝的生產設備一臺時: 借:在建工程300000 ? ? ? 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 39000 ? ? ? 貸:銀行存款 339000 (2)領用本公司原材料時 借:在建工程?50000 ? ? ?貸:原材料 50000 (3)以銀行存款支付安裝費 借:在建工程40 000 ? ? ? 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 3 600 ? ? ? 貸:銀行存款 43600 (4)達到預定可使用狀態(tài) 借:固定資產390000 ? 貸:在建工程390000
2021-04-12 18:00:57
您好 原材料在購進的時候已經抵扣進項了 現(xiàn)在領用的時候不需要再算了
2020-03-22 22:27:26
你好! 分錄是對的。
2019-06-20 15:40:27
你好,只要不是不動產,固定資產進項可以
2016-09-03 16:56:17
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