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甜甜蜜蜜
于2020-03-12 12:17 發(fā)布 ??1908次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-03-12 12:22
你好 重新建賬才行的 因為你期初沒有的話 會影響你后期數(shù)據(jù)的
甜甜蜜蜜 追問
2020-03-12 14:25
不重新建賬,可以調(diào)整嗎
meizi老師 解答
2020-03-12 14:28
那你們期初是平的嗎? 你們期初都漏登錄了; 你們當時怎么把金額處理的
2020-03-12 14:58
是這么回事,我是19年12月底統(tǒng)計的預(yù)收,結(jié)果預(yù)收少統(tǒng)計一部分,19年12月份到的賬沒統(tǒng)計上,1月份開的票
2020-03-12 15:00
你好 但是你期初是怎么平的。 你既然漏登記了 就會借貸方不平的 你之前有賬嗎
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您好,我想問下公司建賬時,預(yù)收賬款漏登了,怎么調(diào)整
答: 你好 重新建賬才行的 因為你期初沒有的話 會影響你后期數(shù)據(jù)的
預(yù)收賬款和預(yù)收賬款期初少記,后期如何調(diào)整?
答: 你好!看看具體原因可以做憑證調(diào)整
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上年的預(yù)收賬款金額 入到預(yù)付賬款中了 如何調(diào)整
答: 您好,調(diào)整時,借;預(yù)付賬款,貸:預(yù)收賬款。這樣即可。
預(yù)收賬款貸方負數(shù)金額和預(yù)付賬款借方負數(shù)金額怎么調(diào)整
討論
一筆應(yīng)收帳款年底自動調(diào)為預(yù)收賬款了 那年初出具的報表 資產(chǎn)少了這筆錢怎么調(diào)整
預(yù)收賬款和應(yīng)收賬款同時設(shè)置,造成了賬戶重分類,怎么調(diào)整呢?
老師你好!之前把應(yīng)收賬款做成預(yù)收賬款了,從6月開始就改過來了,之前的賬有沒問題,需不需要調(diào)整
應(yīng)收賬款里,預(yù)收賬款里做了同一個客戶,怎么調(diào)整
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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2020-03-12 14:25
meizi老師 解答
2020-03-12 14:28
甜甜蜜蜜 追問
2020-03-12 14:58
meizi老師 解答
2020-03-12 15:00