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送心意

立紅老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-13 16:16

你好,如果已經(jīng)調(diào)過來了,不需要再調(diào)整的。

蒂菲娜 追問

2020-01-13 16:21

后面的調(diào)了,之前的沒調(diào),年終結(jié)賬時(shí)需要調(diào)嗎

蒂菲娜 追問

2020-01-13 16:23

實(shí)際上我們是先開票后收款的,應(yīng)該是應(yīng)收賬款,不是預(yù)收賬款,6月之前用錯(cuò)科目了

立紅老師 解答

2020-01-13 16:26

你好,您調(diào)時(shí)按余額調(diào)的就可以。

蒂菲娜 追問

2020-01-13 16:36

是不是把之前預(yù)付賬款的余額調(diào)成應(yīng)付賬款呢?會計(jì)分錄要怎么處理

立紅老師 解答

2020-01-13 16:39

你好,如果是對方是一個(gè)單位,可以調(diào),如果不是,不需要調(diào)

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相關(guān)問題討論
借;預(yù)收賬款 貸;應(yīng)收賬款 做這個(gè)調(diào)整分錄
2017-04-12 13:06:40
您好,這個(gè)是應(yīng)收和預(yù)收的可以,但是他們是同一個(gè)客戶嗎
2022-01-26 20:24:47
不需要,編制報(bào)表重分類到應(yīng)收賬款即可
2017-12-06 07:06:48
編制調(diào)整分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)收賬款
2018-09-07 11:17:44
你好,本來就應(yīng)當(dāng)計(jì)入預(yù)收賬款核算啊
2017-07-21 19:33:18
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