
您好,我剛?cè)肼毿鹿?,原同事只跟我交接了兩天,現(xiàn)遇到的問題是,法人通過銀行存款提取備用金,他們之前做的都是借其他應付款-法人名字,貸銀行存款。而且現(xiàn)在其他應付的余額-法人名字的余額在借方,這樣合理嗎?(根據(jù)我的理解不是做其他應收嗎)
答: 不合理,是其他應收
您好,我剛?cè)肼毿鹿?,原同事只跟我交接了兩天,現(xiàn)遇到的問題是,法人通過銀行存款提取備用金,他們之前做的都是借其他應付款-法人名字,貸銀行存款。而且現(xiàn)在其他應付的余額-法人名字的余額在借方,這樣合理嗎?(根據(jù)我的理解不是做其他應收嗎)如果按照他的做法,做了其他應付,后續(xù)法人使用了備用金的時候怎么做分錄呢
答: 你好,是可以,應是最初企業(yè)是向法人借款,所以做到其他應付款,就一直用其他應付款 現(xiàn)在分錄 借:其他應付款 貸:銀行存款 法人還款分錄 借:銀行存款 貸:其他應付款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師其他應付款股東這個借方余額越來越大,銀行提取備用金我用的借其他應付款股東,貸銀行存款,做了10筆,發(fā)現(xiàn)這個問題,該怎么解決啊
答: 你好,你是用取款歸還股東嗎


VE。 追問
2020-03-12 12:32
立紅老師 解答
2020-03-12 12:39
VE。 追問
2020-03-12 12:40
立紅老師 解答
2020-03-12 12:40