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送心意

鐘存老師

職稱注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-03-12 11:38

不合理,是其他應收

鐘存老師 解答

2020-03-12 11:38

不過你放到哪里,借貸方余額就暴露了,其他應付的借方余額其實也是其他應收

VE。 追問

2020-03-12 11:46

那我現在就這個月的帳還是跟之前同事的一樣那樣做,是嗎?那以后備用金用于使用支付時(例如用來招待員工餐)做借管理費用-員工福利,貸其他應付款嗎?

鐘存老師 解答

2020-03-12 11:50

備用金其實是計入庫存現金的,除非老板拿走了

鐘存老師 解答

2020-03-12 11:50

如果老板支出,自己拿錢,就可以借費用,貸其他應付款

VE。 追問

2020-03-12 11:51

那現在做了其他應付科目,使用備用金的時候,要怎么做分錄呢?

鐘存老師 解答

2020-03-12 12:21

那就是借管理費用貸其他應付款嗎?

VE。 追問

2020-03-12 12:29

額……您帶了個嗎字是在跟我討論嗎?我不知道。我是會計菜鳥

鐘存老師 解答

2020-03-12 12:36

不用管問號。就是那么做

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不合理,是其他應收
2020-03-12 11:38:10
你好,是可以,應是最初企業(yè)是向法人借款,所以做到其他應付款,就一直用其他應付款 現在分錄 借:其他應付款 貸:銀行存款 法人還款分錄 借:銀行存款 貸:其他應付款
2020-03-12 12:02:18
您好 員工提取備用金是借記其他應收款
2022-02-23 10:01:19
你好,你是用取款歸還股東嗎
2019-08-28 08:39:32
同學,你好,分錄是對的
2020-05-27 12:27:08
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