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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-03-11 12:47

先錄入期初 再按實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)做賬  學(xué)堂有金蝶操作課程

等等 追問

2020-03-11 12:47

我看了,還是不懂

玲老師 解答

2020-03-11 12:52

先錄入期初 再按實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)做賬

等等 追問

2020-03-11 12:54

我可以先錄完一個科目的起初,然后把這個科目錄完,在錄下一個科目的起初嗎

玲老師 解答

2020-03-11 13:08

一個科目就一個期初數(shù) 都錄完是啥意思

等等 追問

2020-03-11 13:10

比如銀行存款期初數(shù)錄好以后,別的期初數(shù)先不管,而是錄銀行存款的發(fā)生額

玲老師 解答

2020-03-11 13:21

不可以的 錄完期初完成試算平衡才開始做賬的

等等 追問

2020-03-11 13:22

我沒有錄完就做賬了,會怎樣

玲老師 解答

2020-03-11 13:25

要是那樣是做不了帳的,

等等 追問

2020-03-11 13:26

可以錄入憑證啊,我錄入了

玲老師 解答

2020-03-11 13:27

錄入憑證,但是你能做賬結(jié)賬嗎?

等等 追問

2020-03-11 13:28

不能,那怎么辦,我都錄入好幾天了

玲老師 解答

2020-03-11 13:30

要按照正規(guī)的操作,先錄入期初試算平衡,然后才開始做賬

等等 追問

2020-03-11 13:31

那我以前錄的憑證怎么辦

等等 追問

2020-03-11 13:35

我可不可以先不結(jié)賬,到全部錄入完再結(jié)賬

玲老師 解答

2020-03-11 13:52

看你的軟件實(shí)際情況,不同的軟件操作方法不同

玲老師 解答

2020-03-11 13:52

你可以試一下,行不行。

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借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
現(xiàn)在開始建賬,按以前所有的單據(jù)入賬
2016-06-12 09:56:33
您好,可以收集之前的費(fèi)用和收款憑證,本月開始建賬也可以
2018-11-05 15:42:27
你好,認(rèn)證就就入應(yīng)交稅費(fèi)借方
2020-04-09 09:35:43
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