
老師,我們公司前年底成立的,我去年3月來(lái)的,沒有看到之前的憑證,不知道有沒有做賬,也沒有人交接,我要不要補(bǔ)啊
答: 怎么會(huì)什么都不知道呢,可以問(wèn)一下單位領(lǐng)導(dǎo)。如果沒有就不用補(bǔ)。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來(lái),中間他們用這5000備用金花費(fèi)來(lái)報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來(lái)票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,之前會(huì)計(jì)去年12月和今年1月做的會(huì)計(jì)憑證是一模一樣的,也沒來(lái)交接,我要不要沖銷掉啊
答: 是一張憑證一模一樣,還是說(shuō)一個(gè)月的憑證?如果是重復(fù)記賬,肯定是需要沖銷掉的


風(fēng)景 追問(wèn)
2019-05-17 14:40
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2019-05-17 14:46
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2019-05-17 17:48