
公司進(jìn)貨回來(lái)的零配件,賣出去的時(shí)候隨設(shè)備一起賣出去,但是開出去的發(fā)票沒(méi)提現(xiàn)零配件,這樣零配件可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,零配件是專票可以抵扣增值稅嗎
答: 您好!你單獨(dú)買回來(lái)的配件是有發(fā)票的?
增值稅分析:是否有已抵扣列入成本,收入未結(jié)轉(zhuǎn),發(fā)票正常抵扣多少用多少?是否有已抵扣列入成本怎么回答預(yù)算收入算收入未結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
答: 你好.你們是什么行業(yè)?一般增值稅專用發(fā)票按票面稅金抵扣
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
年末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,有錯(cuò)打發(fā)票形成留抵,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,知怎么結(jié)轉(zhuǎn)了,
答: 老師還想問(wèn)問(wèn)您就是我們這筆多交的稅在銷項(xiàng)稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅的差額應(yīng)該體現(xiàn)在銷項(xiàng)稅的借方余額吧,現(xiàn)在年末我想把這筆分錄結(jié)轉(zhuǎn)平,銷項(xiàng)稅的借方余額就是多交的增值稅,等于我們有筆是打錯(cuò)稅率的,交稅時(shí)進(jìn)行了抵扣,銷項(xiàng)稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅的差額就不是多交的稅款,想問(wèn)問(wèn)您調(diào)整的方法


哋芐之蛇 追問(wèn)
2020-03-11 10:04
QQ老師 解答
2020-03-11 13:07
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2020-03-11 13:07
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2020-03-11 15:02
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2020-03-11 15:06