企業(yè)自開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的年度,為開(kāi)始計(jì)算企業(yè)損益的 問(wèn)
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報(bào)表調(diào)整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來(lái)的 問(wèn)
你好,你出口的當(dāng)天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費(fèi), 這個(gè)開(kāi)什么類(lèi)目的發(fā)票 問(wèn)
稅收分類(lèi)編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費(fèi) 答
怎么下載財(cái)務(wù)表格,收入,支出,費(fèi)用,利潤(rùn)表模板 問(wèn)
http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會(huì)計(jì)學(xué)堂下載相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表模板 答
個(gè)體戶(hù)店鋪新裝修費(fèi)2萬(wàn),已經(jīng)支付了,做分錄:借:管理費(fèi) 問(wèn)
無(wú)需紅沖原銀行分錄(避免流水不符),正確操作:1. 若已記管理費(fèi)用,先調(diào)為 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(wàn),貸:管理費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(wàn)(無(wú)需攤銷(xiāo)可跳過(guò));2. 分紅抵扣時(shí)直接做 借:應(yīng)付利潤(rùn) - XX 股東 2 萬(wàn),貸:銀行存款 2 萬(wàn)(既體現(xiàn)銀行付款,又扣減股東分紅);3. 剩余利潤(rùn)轉(zhuǎn)賬:借:應(yīng)付利潤(rùn) - XX 股東(剩余額),貸:銀行存款(剩余額),確保銀行流水與賬務(wù)一致 答

老師 請(qǐng)問(wèn)小企業(yè)沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目 調(diào)賬的話借貸科目具體是什么呢
答: 你好,直接用原科目即可的呢。
我想請(qǐng)問(wèn)一下調(diào)去年的賬,調(diào)增但是小企業(yè)準(zhǔn)則已經(jīng)取消了以前年度損益調(diào)整科目,還可以用什么科目來(lái)調(diào)呢只能回去發(fā)結(jié)賬改么?
答: 你好,不涉及損益的話調(diào)入相應(yīng)科目,涉及損益的話可以直接未分配利潤(rùn),以前年度損益調(diào)整本身是過(guò)渡科目,最終也是轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
用了以前年度損益調(diào)整科目,那么還需要調(diào)整相應(yīng)科目的期初數(shù)嗎?
答: @費(fèi)亦青608:是需要我自己手動(dòng)調(diào)整,還是在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,以前年度損益調(diào)整科目就也隨同其他科目一起自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了呢?


nicole 追問(wèn)
2020-03-11 00:09
郭老師 解答
2020-03-11 00:31