老師,未開(kāi)票收入如何做賬和申報(bào)? 問(wèn)
視同收入屬于未開(kāi)票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬(wàn)、B入300萬(wàn)以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問(wèn)
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開(kāi)9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問(wèn)
???為什么有的說(shuō)可以有的說(shuō)不可以? 開(kāi)普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過(guò)一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問(wèn)
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無(wú)法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無(wú)需計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無(wú)需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無(wú)需申報(bào)退稅,無(wú)需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說(shuō)明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無(wú)需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問(wèn)
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

19日,黃河商貿(mào)公司接到銀行收款通知,濟(jì)南百貨大樓驗(yàn)收時(shí)發(fā)發(fā)現(xiàn)商品損壞1套,短缺2套,拒付3套茶具的價(jià)稅款及運(yùn)費(fèi),其余價(jià)稅款及運(yùn)費(fèi)全部承付。該商品的成本為每套400元。經(jīng)查,短缺2套茶具為本企業(yè)儲(chǔ)運(yùn)部門(mén)責(zé)任過(guò)失,經(jīng)協(xié)商,做退貨處理。損壞的1套為運(yùn)輸部門(mén)責(zé)任,已收到本企業(yè)儲(chǔ)運(yùn)部門(mén)填制的“財(cái)產(chǎn)損失報(bào)告單”等待處理。領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)將短缺2套茶具作企業(yè)損失處理。請(qǐng)問(wèn)分錄應(yīng)該怎么做???
答: 借,待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸,庫(kù)存商品 借,管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款 貸,待處理財(cái)產(chǎn)損溢
商貿(mào)公司15日收到客戶(hù)訂貨款600萬(wàn)元,于1月底向客戶(hù)提供300萬(wàn)元商品,該商品成本為200萬(wàn)元,求1月份分錄怎么做
答: 借銀行存款 貸預(yù)收賬款 借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,商貿(mào)公司,贈(zèng)送的產(chǎn)品應(yīng)該進(jìn)入成本,我應(yīng)該怎么來(lái)處理分錄
答: 如果要進(jìn)成本的,建議開(kāi)票按銷(xiāo)售折扣開(kāi)具發(fā)票。分錄為 借:銀行存款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入【按折扣后的金額入賬】 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品--A --B







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貝然然 追問(wèn)
2020-03-09 21:41
陳詩(shī)晗老師 解答
2020-03-09 21:44
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2020-03-10 09:34