
是內(nèi)賬,老板2個(gè)公司今年想合并成一個(gè)。去年分別做的賬。今年想合并在一起做賬,資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)怎么合并到一個(gè)公司。
答: 同學(xué),你好,首先把兩個(gè)公司的資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)放在一起,然后看下兩家公司有沒(méi)有互相往來(lái)的業(yè)務(wù),把互相往來(lái)的業(yè)務(wù)做合并抵銷處理
,新到一家公司,之前會(huì)計(jì)做的內(nèi)賬亂七八糟的,資產(chǎn)負(fù)債表從來(lái)沒(méi)平過(guò)的,已經(jīng)不知道從何下手去更改了,那我想從新開始做賬,能推薦什么課程去聽(tīng)一下怎么做!
答: 參照真賬實(shí)操課程學(xué)習(xí)吧
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
內(nèi)賬資產(chǎn)負(fù)債表和外帳資產(chǎn)負(fù)債表不一樣嗎?
答: 同學(xué),你好! 內(nèi)賬要記錄少申報(bào)的收入以及對(duì)應(yīng)成本、費(fèi)用等,還有外賬不允許列支的部分費(fèi)用,比如白條,或者送禮的灰色支出什么的。內(nèi)賬應(yīng)該是外賬的一個(gè)補(bǔ)充,在外賬不存在虛開虛列的情況下,結(jié)合在一起應(yīng)該是企業(yè)真實(shí)經(jīng)營(yíng)狀況。


諾卓 追問(wèn)
2020-03-09 15:33
諾卓 追問(wèn)
2020-03-09 15:34
小葉老師 解答
2020-03-09 15:40