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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2019-05-23 17:00

你好!這個你按你的資產(chǎn)負(fù)債表上的科目一個個盤點(diǎn),然后填數(shù)進(jìn)去了.

半夏微涼 追問

2019-05-24 09:38

我就是不知道怎么盤點(diǎn)呀   怎么操作呢?

宋生老師 解答

2019-05-24 10:01

你好!比如你原材料,你就要去倉庫盤點(diǎn),比如應(yīng)收賬款,就要去找客戶核對

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同學(xué),你好! 內(nèi)賬要記錄少申報的收入以及對應(yīng)成本、費(fèi)用等,還有外賬不允許列支的部分費(fèi)用,比如白條,或者送禮的灰色支出什么的。內(nèi)賬應(yīng)該是外賬的一個補(bǔ)充,在外賬不存在虛開虛列的情況下,結(jié)合在一起應(yīng)該是企業(yè)真實(shí)經(jīng)營狀況。
2021-04-18 21:37:28
直接需要全部的支出的原始單據(jù)的復(fù)印件處理。老板不懂資產(chǎn)負(fù)債表,直接與他講收入、支出賬
2017-08-08 19:10:06
你好 按科目余額表出資產(chǎn)負(fù)債表
2019-05-23 16:53:24
你好,需要把之前賬務(wù)補(bǔ)齊才可以出具報表的
2017-04-17 15:16:22
你好,老板是很有可能會看報表的
2019-06-13 11:19:25
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