
老師,11月份收到銷售方開3張的17個點的發(fā)票,因為跨月了,12月份銷售方再開紅字通知單,和正確的藍字發(fā)票給我們。我們是外貿(mào)企業(yè),這3張發(fā)票是出口退稅的外貿(mào)發(fā)票,11月份已經(jīng)認證了,那我們本月申報的時候還要在附表二的第18欄填“”免抵退稅辦法不得抵扣進項稅額”轉(zhuǎn)出嗎?
答: 建議問下稅務(wù)局,看怎么操作不影響你退稅
老師好,一客戶為出口貿(mào)易公司,要求我們這樣配合他,開票系統(tǒng)去年十月升級后,出口貨物不得抵扣進項稅額,升級前是逐條信息手工指定入庫系統(tǒng)對碰,升級后是手工指定匯總?cè)霂煜到y(tǒng)自動對碰。但截至今年一月,貿(mào)易公司的退稅系統(tǒng)一直沒有收到進項稅額退稅額的交叉信息,也找稅局有關(guān)方面人員查詢并要求給予處理,但因數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)不能修改操作,所以貿(mào)易公司要求我們開紅字發(fā)票,把四個月的出口貨物發(fā)票沖了,再開藍字發(fā)票重新辦退稅。他們會一起開出紅字發(fā)票通知單給我們,我們按紅字發(fā)票通知單一份份照開紅、藍字發(fā)票。請問老師,這樣操作對我司有什么問題和風(fēng)險嗎?
答: 你好 對你們公司影響不大
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果收到了紅字專票,在填申報表時是直接在申報抵扣的進項中抵減,還是要填到進項稅額轉(zhuǎn)出紅字專用發(fā)票通知單注明的進項中填例,而申報抵扣的進項稅額中不包含紅字票的數(shù)額?
答: 填寫申報表主表進項稅額轉(zhuǎn)出


答疑蘇老師 解答
2020-03-09 13:26
玲 追問
2020-03-09 13:29
答疑蘇老師 解答
2020-03-09 13:40