老師,11月份收到銷售方開3張的17個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,因?yàn)榭缭铝耍?2月份銷售方再開紅字通知單,和正確的藍(lán)字發(fā)票給我們。我們是外貿(mào)企業(yè),這3張發(fā)票是出口退稅的外貿(mào)發(fā)票,11月份已經(jīng)認(rèn)證了,那我們本月申報(bào)的時(shí)候還要在附表二的第18欄填“”免抵退稅辦法不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”轉(zhuǎn)出嗎?

第一縷陽(yáng)光
于2018-12-07 10:22 發(fā)布 ??645次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
相關(guān)問題討論
建議問下稅務(wù)局,看怎么操作不影響你退稅
2018-12-07 10:24:14
你好 對(duì)你們公司影響不大
2020-03-09 13:25:46
?你好;? ? ? ?可以計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的;? ?可以做成本費(fèi)用 體現(xiàn)做進(jìn)項(xiàng)稅 ; 到時(shí)? ?留底或者抵扣都可以的??
2022-09-19 15:47:45
你好,這個(gè)是站在開票方角度的,開票方是簡(jiǎn)易計(jì)稅,那么它可以開專票,但是取得的進(jìn)項(xiàng)不得扣除;但是專票開給買家,如果買家是一般納稅人那么是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的。
2020-07-10 17:09:57
不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額%2B非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營(yíng)業(yè)額%2B免征增值稅項(xiàng)目銷售額)÷(當(dāng)期全部銷售額%2B當(dāng)期全部營(yíng)業(yè)額).
2020-06-04 11:08:02
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