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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-08 20:19

你好,辦公家具和掃碼機(jī)以前是做固定資產(chǎn)核算,是么?

小白 追問

2020-03-08 20:51

沒有做固定資產(chǎn)所以沒有折舊,我現(xiàn)在處理的話怎么賬務(wù)處理?老師?

立紅老師 解答

2020-03-08 20:55

你好,就是說賬上沒有這些東西?
如果沒有東西,現(xiàn)在出售了,那么收的款項(xiàng)計(jì)入營業(yè)外收入
借:銀行存款等
貸:營業(yè)外收入

小白 追問

2020-03-08 21:30

那后面可要付什么東西做憑證!還有匯算清繳可需要注意什么?

立紅老師 解答

2020-03-08 21:39

你好,如果不開發(fā)票,就是收款收據(jù),我們計(jì)入營業(yè)外收入需要交所得稅,匯算時(shí)不需要再調(diào)整

小白 追問

2020-03-08 21:43

老師,如果是股東撤資,這些東西給股東!因?yàn)橹肮蓶|有投資款掛的其他應(yīng)付款!沖減其他應(yīng)付款的話!我后面寫個(gè)情況說明做附件可以么?

立紅老師 解答

2020-03-08 22:05

你好,可以,是可以的。

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你好,辦公家具和掃碼機(jī)以前是做固定資產(chǎn)核算,是么?
2020-03-08 20:19:33
同學(xué),你好,做固定資產(chǎn)處置處理,借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:銀行存款 , 收到錢時(shí):借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理損益 : 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 附件:固定資產(chǎn)處置審批單、銷售的單據(jù)
2020-03-08 19:07:23
同學(xué)您好,你好, 是不可以的,稅局不認(rèn)可,資產(chǎn)評(píng)估稅局這個(gè)不認(rèn)可這個(gè),你要想多資 產(chǎn)這個(gè)最好是出售再買回來 且要折舊的
2022-12-06 11:19:48
你好,你按照三年入賬折舊的哦,新舊電腦沒有區(qū)別
2020-07-10 08:27:42
借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計(jì)折舊 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-04-17 11:02:21
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