老師,實際工作中,那個工資表的模板需要從個稅系統(tǒng) 問
你好,這個不用,你可以自己做工資表。 答
問題稅務(wù)系統(tǒng)比出:2024年收入3110萬,申報成本2756 問
你好虛增了嗎 還是實際有業(yè)務(wù) 前者需要調(diào)整 后者不調(diào)整 答
老師您好,上個月貨收到了,發(fā)票未開,貨已打,上個月分 問
同學,你好 不是。 本月 借:原材料 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負數(shù) 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 答
小規(guī)模公司沒有庫存,現(xiàn)在同事想用小規(guī)模公司開普 問
同學,你好 算虛開,沒有真實業(yè)務(wù)的就是虛開 答
您好,老師,請教您一個問題:2013年購入的固定資產(chǎn),款 問
借固定資產(chǎn),貸,預付賬款, 以前年度的折舊需要補上,借,利潤分配,未分配利潤,貸,累計折舊。這個有發(fā)票嗎? 如果沒有發(fā)票的話,折舊不能抵扣。 答

應(yīng)交增值稅余額是不是等于增值稅申報表期末留抵
答: 你好,不是的,這個不一定的,不一定。
科目余額表應(yīng)交增值稅余額和增值稅納稅申報表最終的余額不一樣是怎么回事
答: 你去看進項稅額,銷項稅額等明細是不是一致
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人增值稅申報時,申報主表匯總銷售額計算出的增值稅和每張發(fā)票稅額的合計值存在誤差,按申報主表交稅后,“應(yīng)繳稅金—應(yīng)交增值稅“科目有零星結(jié)余,如何處理?
答: 按差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支。
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目沒有余額,但是應(yīng)交稅費-未交增值稅有貸方余額0.01怎么辦?之前申報表比賬上少交0.01,就按申報表里顯示的交了
大家?guī)涂纯催@個丁字帳,是1-3月的,它有貸方余額28713.47,這個余額是和3月的申報表應(yīng)交增值稅的數(shù)一樣的嗎?
這個丁字帳,是1-3月的,它有貸方余額28713.47,這個余額是和3月的申報表應(yīng)交增值稅的數(shù)一樣的嗎?

