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送心意

暖暖老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-03-07 15:07

你好,出售時(shí)開票和不開票的分錄是一樣的

E 追問

2020-03-07 15:12

進(jìn)貨呢  進(jìn)貨有發(fā)票  有些沒發(fā)票

暖暖老師 解答

2020-03-07 15:12

沒有發(fā)票的成本不可以在企業(yè)所得稅前扣除的

E 追問

2020-03-07 15:20

既然這樣做賬的時(shí)候怎么做  求教

暖暖老師 解答

2020-03-07 15:21

和有發(fā)票是一樣的賬務(wù)處理的

E 追問

2020-03-07 15:25

不是不能稅前扣除嗎 那我咋報(bào)稅  怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本  怎么進(jìn)料  怎么出庫

暖暖老師 解答

2020-03-07 15:26

匯算清繳時(shí)才納稅調(diào)增

E 追問

2020-03-07 15:33

怎么納稅調(diào)整呢  求教  急需

暖暖老師 解答

2020-03-07 15:35

你填寫納稅調(diào)整表

E 追問

2020-03-07 15:40

在電子稅務(wù)局上面填寫還是???

暖暖老師 解答

2020-03-07 15:42

是的,在你匯算清繳的表格里

E 追問

2020-03-07 15:48

一般在什么時(shí)候填寫呢  是不是本年五六月份匯算上年的匯算清交的時(shí)候?就按照表格填寫數(shù)據(jù)??其余的不管??平時(shí)做賬按照正規(guī)標(biāo)準(zhǔn)來做???

暖暖老師 解答

2020-03-07 15:51

只要在5.31之前完成就可以的這個(gè)

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相關(guān)問題討論
你好,出售時(shí)開票和不開票的分錄是一樣的
2020-03-07 15:07:52
你好!可以啊。你贈(zèng)送的可以開發(fā)票
2021-12-13 10:47:36
您好,如果發(fā)票還未交給客戶,建議作廢重開;如果跨月就紅沖,再開出一張正確數(shù)量的給對方。起碼要保證賬面庫存和實(shí)際庫存保持一致。
2021-09-21 23:18:02
沒有發(fā)票,正常做賬,借庫存商品貸銀行存款正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,匯算清繳調(diào)整就可以。
2021-06-28 08:49:01
你好 借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估 借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品
2020-07-10 10:44:56
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