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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-06-28 08:49

沒有發(fā)票,正常做賬,借庫存商品貸銀行存款正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,匯算清繳調(diào)整就可以。

秋子 追問

2021-06-28 08:55

老師,除了付款憑證,還應有對方提供的什么材料做為原始憑證呢?匯算清繳調(diào)整哪個科目的金額呢?

郭老師 解答

2021-06-28 08:55

對方的發(fā)貨單,你們單位的入庫單,調(diào)整你們結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額。

秋子 追問

2021-06-28 08:58

謝謝老師

郭老師 解答

2021-06-28 08:59

不用客氣,工作愉快。

秋子 追問

2021-06-28 08:59

那對方是公司,不給開發(fā)票,也是這樣操作,對嗎?

郭老師 解答

2021-06-28 08:59

你好,對的,也是這么做的。

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沒有發(fā)票,正常做賬,借庫存商品貸銀行存款正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,匯算清繳調(diào)整就可以。
2021-06-28 08:49:01
你好 借;庫存商品,貸;應付賬款——暫估 借;應收賬款 ,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務成本 , 貸;庫存商品
2020-07-10 10:44:56
你好,返利需要開紅字發(fā)票才行,外賬要設數(shù)量金額式好些
2017-01-01 14:19:36
你好!可以啊。你贈送的可以開發(fā)票
2021-12-13 10:47:36
您好,如果發(fā)票還未交給客戶,建議作廢重開;如果跨月就紅沖,再開出一張正確數(shù)量的給對方。起碼要保證賬面庫存和實際庫存保持一致。
2021-09-21 23:18:02
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