老師,未開票收入如何做賬和申報(bào)? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬、B入300萬以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
啊?為什么有的說可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無需計(jì)提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無需申報(bào)退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

在嗎 我們建筑公司 公司沒有收到甲方工程款 而是抵房 我們公司不要 直接給了其他個(gè)人 其他個(gè)人將錢給我們公司 我們老板個(gè)人收的款 怎么辦 有沒有好的辦法
答: 你好,那就借其他應(yīng)收款--老板 貸應(yīng)收賬款-甲方,款老板收了,肯定要掛老板名下的
老師,你好: 建筑公司收到甲方給的紙質(zhì)承兌,沒有背書直接給貼現(xiàn)公司貼現(xiàn)了,現(xiàn)在帳要怎么做?會(huì)不會(huì)違規(guī)?
答: 那你收到錢了沒有呢
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
:建筑總公司與甲方簽訂建筑施工合同,授權(quán)分公司提供建筑服務(wù)并由分公司開票收取工程款,甲方收到分公司的發(fā)票是否可以抵扣?
答: 學(xué)員你好,可以正常抵扣的


start 追問
2020-03-05 11:54
徐阿富老師 解答
2020-03-05 11:55