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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2020-03-05 10:06

你好   那你就補(bǔ)領(lǐng)用分錄 。 去年是怎么做分錄的

宏圖 追問

2020-03-05 10:07

怎樣做呢?

meizi老師 解答

2020-03-05 10:08

你好   借以前年度損益調(diào)整 貸原材料  借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

宏圖 追問

2020-03-05 10:08

去年是借生產(chǎn)成本,貸原材

meizi老師 解答

2020-03-05 10:09

你好 按上面的分錄來補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)

宏圖 追問

2020-03-05 10:32

要補(bǔ)錄到今年,要用以前年度損益調(diào)整科目,最后需要不需要調(diào)整報(bào)表上的年初余額?

meizi老師 解答

2020-03-05 10:35

你好   不需要 。 你就做分錄就行了

宏圖 追問

2020-03-05 10:49

這樣是不是期未的末分配利潤數(shù)就不等于期初未分配利潤+本年利潤了?

meizi老師 解答

2020-03-05 10:56

你好 是的    你有調(diào)整的話 就會有差異的。

宏圖 追問

2020-03-05 11:02

什么差異?這個問題我一直很迷茫,老師能不能給我講清楚什么差異,謝謝老師

meizi老師 解答

2020-03-05 11:04

你好  就是你調(diào)整了以前年度損益調(diào)整科目的話 就會負(fù)債表和利潤表之間的勾稽關(guān)系 會有這個以前年度損益調(diào)整的差異金額的

宏圖 追問

2020-03-05 11:15

那這就會使負(fù)責(zé)表上期未末分配利潤不等于年初未分配利潤+利潤表上的本年利潤,這樣怎么辦?

meizi老師 解答

2020-03-05 11:17

你好 是的 你調(diào)整了這個就會造成差異的。 如果你是軟件做賬 你去調(diào)整有可能會造成數(shù)據(jù)有問題。 你可以問問你軟件售后可以修改不

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你好 那你就補(bǔ)領(lǐng)用分錄 。 去年是怎么做分錄的
2020-03-05 10:06:06
您好,同學(xué),您的意思是少結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎?由于是去年的賬務(wù),所以主營業(yè)務(wù)成本利用以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行替代。
2020-03-05 07:24:20
你好 借;原材料 貸;應(yīng)付賬款等科目 借生產(chǎn)成本 貸;原材料 借;庫存商品 貸;生產(chǎn)成本 借;以前年度損益調(diào)整 貸;庫存商品 借;利潤分配——未分配利潤 貸;以前年度損益調(diào)整
2019-02-18 16:56:55
你好,這句話是不對的 期末不需要把結(jié)存材料調(diào)整為實(shí)際成本的
2020-04-18 11:23:11
你好,能提供一下原始題目的圖片嗎? 用計(jì)劃成本計(jì)價時,通過“材料成本差異”賬戶借方,代表購進(jìn)時候的超支差異?
2023-02-17 16:56:51
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