@郭老師,9月收到兩筆跨境人民幣,報關是貨貸報的,然 問
申報時間:9 月無需專門申報,10 月增值稅申報期內處理。 稅務處理: 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”(符合免稅)或視同內銷提銷項; 進項票若勾退稅用途,需申請回退重勾抵扣,再做進項轉出計入成本; 電子稅務局標記該筆為不退稅數據; 留存報關單、收款憑證、合同備查。 答
9月份開的發(fā)票,10月份預繳9月份的稅金,這個完稅憑 問
同學你好! 在9月的賬里進行稅金的計提, 10月預繳后,沖銷這個計提的稅金。 答
老師,7月份公司貸款了一筆,然后7月份付了利息,做賬 問
你好,先計提,然后支付了。 答
現(xiàn)在學堂有出口退稅的練習嗎 問
你好 有視頻 課程,沒有實操 http://jiajuren.cn/search.php?word=出口退稅 答
關于往來賬的記錄表格可以有參考嗎? 問
同學,你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答

主營收入計繳營業(yè)稅收到增值發(fā)票抵扣
答: 主營收入計繳營業(yè)稅,收到增值發(fā)票一般也不允許抵扣
老師,你好!公司主營業(yè)務是電子行業(yè),年終采購了一批保溫杯作為福利發(fā)放給每個員工,取得的發(fā)票是增專票,這個情況下,增值稅可以抵扣嗎?
答: 你好,福利費不可以抵扣的,進項轉出到福利費就行
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好老師,我公司是一般納稅人,之前多開的發(fā)票退回來了,我應該怎么做?比如退回1090借:應收賬款 -1090貸:主營業(yè)務收入-1000應交稅費——銷項-90借:主營業(yè)務成本-900貸:工程施工 -900之前產生的銷項稅吧已經用預交的增值稅抵扣了,增值稅我還用額外做分錄么?
答: 退回來了是什么意思,你這個要紅沖發(fā)票哈,對應銷項也就減少了。


彩色的樹葉 追問
2020-03-04 13:07
樸老師 解答
2020-03-04 13:08
彩色的樹葉 追問
2020-03-04 13:10
樸老師 解答
2020-03-04 13:11
彩色的樹葉 追問
2020-03-04 13:17
樸老師 解答
2020-03-04 13:18