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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-03-02 16:19

你好 這個業(yè)務實際是12月應該發(fā)生的嗎 ?》 本來也是要計入成本的嘛

小月 追問

2020-03-02 16:21

是12月份發(fā)生的,因為沒付,但做成付了,1月份才實際付了

小月 追問

2020-03-02 16:22

本來貸方是應付賬款,做成貸方現(xiàn)金

小月 追問

2020-03-02 16:23

主要是跨年不會弄

meizi老師 解答

2020-03-02 16:26

你好  那你直接調整過來就行了。  借庫存現(xiàn)金 貸應付賬款  借應付賬款貸銀行存款

小月 追問

2020-03-02 17:21

跨年了,不用調整其它的了嗎

小月 追問

2020-03-02 17:22

如以前年度調整、未分配利潤

meizi老師 解答

2020-03-02 17:24

你好 不用 這個不涉及損益

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相關問題討論
你好 這個業(yè)務實際是12月應該發(fā)生的嗎 ?》 本來也是要計入成本的嘛
2020-03-02 16:19:01
你好,這個分錄不對。分錄應該是 借:庫存商品/原材料 貸:應付賬款
2018-10-22 13:55:13
你好,可以的。
2020-05-29 14:03:25
月結生產(chǎn)成本應該按500
2018-10-20 11:35:02
同學,你好,紅沖去年的分錄,重新做一個。
2020-11-09 17:09:41
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