
老師您好,請問我月底未收到發(fā)票是按實(shí)際金額入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本了,次月初是必需按原分錄紅沖后再按發(fā)票做賬?
答: 是的,是這樣的賬務(wù)處理流程
老師 19年進(jìn)的貨 20年收到的發(fā)票 19年暫估入庫 當(dāng)時(shí)成本連同其他銷售出去的貨物月末一次結(jié)轉(zhuǎn)了 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)成本結(jié)轉(zhuǎn)少了 我應(yīng)該如何做賬 請給一下具體分錄 謝謝
答: 一、沖銷19年的暫估,再按發(fā)票做成本處理,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)必須當(dāng)月有收入,收入與成本配比原則。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,公司8月份購買貨物,9月份退貨了,稅已經(jīng)交了,成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,9月份做賬如何把成本轉(zhuǎn)出,月底結(jié)轉(zhuǎn)成本這一筆分錄怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 你好,8月份 借;庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)付賬款等科目 9月份 借;應(yīng)付賬款等科目,貸;庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 這個(gè)貨物都沒有銷售,怎么就結(jié)轉(zhuǎn)了成本呢?你這個(gè)是購進(jìn)貨物,而不是銷售貨物啊


長情的柚子 追問
2020-02-28 09:41
長情的柚子 追問
2020-02-28 09:42
江老師 解答
2020-02-28 09:45