老師,未開票收入如何做賬和申報(bào)? 問(wèn)
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬(wàn)、B入300萬(wàn)以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問(wèn)
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問(wèn)
???為什么有的說(shuō)可以有的說(shuō)不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過(guò)一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問(wèn)
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無(wú)法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無(wú)需計(jì)提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無(wú)需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無(wú)需申報(bào)退稅,無(wú)需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說(shuō)明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無(wú)需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問(wèn)
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)報(bào)表上月報(bào)錯(cuò)怎么更正,有風(fēng)險(xiǎn)沒?
答: 這種,你下個(gè)季度按正確的申報(bào)就可以的
請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)報(bào)表上月報(bào)錯(cuò)怎么更正,有風(fēng)險(xiǎn)沒?
答: 你好 你看下你當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局 申報(bào)查詢里面 是否可以更正申報(bào) 如果不可以 去當(dāng)?shù)囟惥指?錯(cuò)誤了更正是可以的。 只要沒有逾期申報(bào)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
財(cái)務(wù)報(bào)表填錯(cuò)了,更正后,填企業(yè)所得稅季報(bào)表,申報(bào)時(shí)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)提示“季報(bào)表的數(shù)和財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)(更正前的錯(cuò)誤數(shù)據(jù))不一致”,請(qǐng)問(wèn),怎么辦?
答: 你好學(xué)員,你所得稅數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)報(bào)表不一樣嗎


逸茗韻 追問(wèn)
2020-02-27 10:05
meizi老師 解答
2020-02-27 10:09