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送心意

汪晨老師

職稱中級會計師,初級會計師

2020-02-26 14:14

你好,計提時  借 主營業(yè)務成本   貸  應付職工薪酬-工資   發(fā)放時  借  應付職工薪酬-工資  貸  銀行存款

卡布奇諾 追問

2020-02-26 14:19

您好,那我開出發(fā)票,是不是就是,借 應收賬款 貸  主營業(yè)務收入  應交增值稅 應交銷項稅,然后再計提工資

汪晨老師 解答

2020-02-26 14:20

你好,是的,分錄正確的。

卡布奇諾 追問

2020-02-26 14:26

這個銷項稅不用交,轉到哪個科目啊,

汪晨老師 解答

2020-02-26 14:27

你好,不用交計入營業(yè)外收入科目

卡布奇諾 追問

2020-02-26 14:32

那我可不可以在做收入的時候直接不做銷項稅,直接借應收賬款 貸  主營業(yè)務收入

汪晨老師 解答

2020-02-26 14:34

你好,不可以,必須要做銷項稅額

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你好,計提時 借 主營業(yè)務成本 貸 應付職工薪酬-工資 發(fā)放時 借 應付職工薪酬-工資 貸 銀行存款
2020-02-26 14:14:15
同學你好!工資的話? ?都是先計提? 然后發(fā)放呀 7月沒計提分錄的話? 可以在8月份補做的 借:管理費用等 ? ? ?貸:應付職工薪酬
2021-09-16 20:28:15
您好! 沒有發(fā)放的 做到應付職工薪酬,發(fā)放時 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款
2020-06-15 15:29:12
您好!都是一樣的。只要是能確定他的金額就行了。比如銷售部老大提前發(fā),每個月3000 就在月末借:銷售費用-工資3000 貸:應付職工薪酬 3000 借應付職工薪酬 貸現金3000
2016-11-30 15:00:38
都按照工資薪金做賬就可以
2021-07-05 14:55:24
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