
您好老師,給客戶代發(fā)工資,做為開出發(fā)票的我們,怎么做賬,會計分錄怎么寫,謝謝,
答: 你好,計提時 借 主營業(yè)務成本 貸 應付職工薪酬-工資 發(fā)放時 借 應付職工薪酬-工資 貸 銀行存款
7月份沒有會計做賬,7月份的工資是70000,8月份開始做賬8月的工資是50000,每月10號發(fā)工資,那工資怎么做分錄,
答: 同學你好!工資的話? ?都是先計提? 然后發(fā)放呀 7月沒計提分錄的話? 可以在8月份補做的 借:管理費用等 ? ? ?貸:應付職工薪酬
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好,我們有員工要提前一個月發(fā)工資,那老師我們11月份該怎么做賬呢?我們是只提前發(fā)一兩個人的工資,是這樣的,我們有幾個人是提前一個月發(fā)工資,其余的人是次月發(fā)上個月的工資,請問老師有具體的會計分錄嗎?
答: 您好!都是一樣的。只要是能確定他的金額就行了。比如銷售部老大提前發(fā),每個月3000 就在月末借:銷售費用-工資3000 貸:應付職工薪酬 3000 借應付職工薪酬 貸現金3000


卡布奇諾 追問
2020-02-26 14:19
汪晨老師 解答
2020-02-26 14:20
卡布奇諾 追問
2020-02-26 14:26
汪晨老師 解答
2020-02-26 14:27
卡布奇諾 追問
2020-02-26 14:32
汪晨老師 解答
2020-02-26 14:34