老師你好,我想問(wèn)一下新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則2006年和2019年的 問(wèn)
https://www.docin.com/p-2632629268.html 這個(gè)里邊有詳細(xì)的介紹,我們不是專(zhuān)家,直接按2019版做賬就行 答
老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照,因改名后,銀行收取的費(fèi)用,用管理費(fèi)用, 問(wèn)
是的,那個(gè)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 答
1.公司最近購(gòu)進(jìn)新窗簾,幾個(gè)辦公室的窗簾合起來(lái)共 問(wèn)
您好,這些都是計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)就可以 答
你好老師,我們是個(gè)一般納稅人,之前業(yè)務(wù)往外開(kāi)3%勞 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,公司是一套賬,當(dāng)月采購(gòu)入庫(kù)的先暫估入庫(kù),次月 問(wèn)
次月取得發(fā)票后沖暫估 答

老師,我這個(gè)月發(fā)工資時(shí),有兩個(gè)人沒(méi)有發(fā)放,后面再給他發(fā),但不確定什么時(shí)候發(fā),我這個(gè)月怎么做賬,怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?以后發(fā)放了怎么做賬,怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?
答: 您好! 沒(méi)有發(fā)放的 做到應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放時(shí) 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
老師,您好,我們有員工要提前一個(gè)月發(fā)工資,那老師我們11月份該怎么做賬呢?我們是只提前發(fā)一兩個(gè)人的工資,是這樣的,我們有幾個(gè)人是提前一個(gè)月發(fā)工資,其余的人是次月發(fā)上個(gè)月的工資,請(qǐng)問(wèn)老師有具體的會(huì)計(jì)分錄嗎?
答: 您好!都是一樣的。只要是能確定他的金額就行了。比如銷(xiāo)售部老大提前發(fā),每個(gè)月3000 就在月末借:銷(xiāo)售費(fèi)用-工資3000 貸:應(yīng)付職工薪酬 3000 借應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金3000
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們有兩家公司,而人員發(fā)工資時(shí),卻是這兩家公司都有,像這種情況,要怎么做賬呢?比如劉佳工資6000元,學(xué)校這邊發(fā)4000元,另一家公司發(fā)2000元,會(huì)計(jì)分錄要怎么寫(xiě)呢?
答: 同學(xué)你好 可以都做工資薪金報(bào)個(gè)稅 一個(gè)扣除五千 一個(gè)不扣 分錄自己做自己的 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 這樣


GU 追問(wèn)
2018-05-08 14:06
宋生老師 解答
2018-05-08 14:07
GU 追問(wèn)
2018-05-08 14:09
GU 追問(wèn)
2018-05-08 14:10
宋生老師 解答
2018-05-08 14:16