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于2020-02-26 09:26 發(fā)布 ??2034次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2020-02-26 09:33
免征的直接不做銷項稅就可以了,進項轉出到成本
. 追問
2020-02-26 12:23
分錄咋做呢
樸老師 解答
2020-02-26 12:26
借成本貸進項轉出免征的話就直接借銀行貸主營業(yè)務收入
2020-02-26 13:16
借銀行?我們先前就已經做過這筆了,借銀行存款,貸主營業(yè)務收入月底做的計提進項稅,借應交稅費/銷項稅13%和6%,貸主營業(yè)務收入負數。像這種情況應該怎么做
2020-02-26 13:18
月
就是直接做收入的分錄就行
月底是這么做的,像這種情況,應該怎么處理
2020-02-26 13:20
嗯,直接這樣做就可以了,不用做增值稅
2020-02-26 13:56
老師,我還是沒懂您的意思,這個是上個月沒免征的情況下我們做賬的步驟方法,但是這個月普票和未開票收入免征增值稅了,免征的這部分,銷項稅額應該怎么做
2020-02-26 14:02
疫情期間免征的增值稅直接不用做,就只做借銀行貸收入就行了
2020-02-26 14:30
哦哦,好的
2020-02-26 14:31
老師,還有一個問題,這個轉出未交增值稅,這個金額是不是這個月要繳納的增值稅金額
2020-02-26 14:33
是的,一般銷項大于進項才做分錄借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅貸:應交稅費——未交增值稅如果留抵的話 不用做分錄
2020-02-26 14:37
好的,謝謝老師
2020-02-26 14:39
滿意請給五星好評,謝謝
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餐飲業(yè)免征增值稅,優(yōu)惠政策下,進項稅額轉出的分錄應該怎么做?
答: 借原材料/xx費用 貸進項稅額轉出
老師,住宿業(yè)享受了免征增值稅的優(yōu)惠政策,免征的稅額該怎么做分錄,還有進項稅額轉出的這部分分錄該怎么做?
答: 免征的直接不做銷項稅就可以了,進項轉出到成本
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問一下待認證進項稅額怎么轉到進項轉出這個科目呢?因為享受了免征增值稅這個優(yōu)惠政策稅局說專票不能留抵也不能抵扣
答: 你好,請問當初計入待認證進項稅額的分錄是?
增值稅優(yōu)惠政策不同:小規(guī)模納稅人季度銷售額≤30萬元,免征增值稅及附征稅,一般納稅人沒有此項優(yōu)惠是對的嗎
討論
我們是酒店業(yè),享受疫情期間增值稅優(yōu)惠政策,但一月份我們的進項稅很多,要進項稅轉出嗎?
增值稅減免稅申報明細表----蔬菜免征增值稅優(yōu)惠里的-----免稅銷售額對應的進項稅額和免稅額怎么計算
疫情期間享受增值免稅政策,進項稅額需要轉出,進項稅轉出的分錄應該怎么做
現在增值稅優(yōu)惠政策,公司內部員工出差車票可以抵減增值稅,是怎么個抵減法?填在進項稅額抵扣的哪個里面呢?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 463416 個
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2020-02-26 12:23
樸老師 解答
2020-02-26 12:26
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