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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,專家顧問

2020-02-25 16:41

你好,同學(xué)。留抵一般是作為抵后面要交的稅,一般不做退稅處理

Joy 追問

2020-02-25 16:42

不是新的政策說增量留底可以退稅嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-02-25 16:45

同時(shí)符合以下條件的納稅人,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退還增量留抵稅額:

1.自2019年4月稅款所屬期起,連續(xù)六個(gè)月(按季納稅的,連續(xù)兩個(gè)季度)增量留抵稅額均大于零,且第六個(gè)月增量留抵稅額不低于50萬元;

2.納稅信用等級為A級或者B級;

3.申請退稅前36個(gè)月未發(fā)生騙取留抵退稅、出口退稅或虛開增值稅專用發(fā)票情形的;

4.申請退稅前36個(gè)月未因偷稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)處罰兩次及以上的;

5.自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策的。

上述條件需要同時(shí)滿足才可以申請留抵退稅,除量化指標(biāo)外,納稅信用、稅法遵從度已經(jīng)影響稅收優(yōu)惠的享受。而對“自2019年4月稅款所屬期起,連續(xù)六個(gè)月(按季納稅的,連續(xù)兩個(gè)季度)增量留抵稅額均大于零,且第六個(gè)月增量留抵稅額不低于50萬元;

增量留抵和留抵是不同的

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你好,同學(xué)。留抵一般是作為抵后面要交的稅,一般不做退稅處理
2020-02-25 16:41:07
你好 ;? 二、如何計(jì)算當(dāng)期允許退還的增量留抵稅額? 按照以下公式計(jì)算:  允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例×60% 1.計(jì)算進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例 進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例為2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期內(nèi)已抵扣的增值稅專用發(fā)票(含稅控機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的比重。 舉個(gè)例子:假設(shè)該企業(yè)2019年4月至2019年9月已抵扣的增值稅專用發(fā)票(含稅控機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額為721.17萬元,同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為801.30萬元,則退還比例=721.17/801.30=90%。(通俗理解就是實(shí)際取得專票的那部分占全部當(dāng)期已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的比例,就是實(shí)際取得專票的那部分才能退還,因?yàn)楝F(xiàn)在沒有專票的也能抵扣了) 2.計(jì)算增量留抵稅額=2019年9月期末留抵稅額57萬元-2019年3月期末留抵稅額10萬元=47萬元。 3.該企業(yè)允許退還的增量留抵稅額=47×90%×60%=25.38萬元。
2021-10-21 09:36:32
尊敬的某某稅務(wù)局領(lǐng)導(dǎo): 您好! 我公司為:某某有限公司。主要經(jīng)營xx銷售業(yè)務(wù)。公司稅號為:3100000000,現(xiàn)針對9月期末留底稅額做詳細(xì)說明: 本月進(jìn)項(xiàng)稅額主要來源進(jìn)貨,稅額為120元,其次購買固定資產(chǎn)等進(jìn)項(xiàng)稅額為60元,公司車輛油卡充值進(jìn)項(xiàng)稅額為12元··· 本月銷項(xiàng)稅額為50元,最近業(yè)務(wù)受市場金融危機(jī)影響,業(yè)績不是很多··· 以上情況真實(shí)完整。 然后署名
2020-03-04 09:22:34
你好;??一共有五個(gè)條件。一是從2019年4月稅款所屬期起,連續(xù)6個(gè)月增量留抵稅額均大于零,且第六個(gè)月增量留抵稅額不低于50萬元;二是納稅信用等級為A級或者B級;三是申請退稅前36個(gè)月未發(fā)生騙取留抵退稅、出口退稅或者虛開增值稅專用發(fā)票情形的;四是申請退稅前36個(gè)月未因偷稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)處罰兩次及以上;五是自2019年4月1日起未享受即征即退或先征后返(退)政策。?
2022-02-24 17:45:16
你好,可以帶公司執(zhí)照,納稅申報(bào)表,辦理人身份證去稅局填表申請退稅
2019-12-05 08:19:21
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