老師,您好!我酒店元月進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證,現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,如何做分錄?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費(fèi)-

張曉東
于2020-02-25 14:35 發(fā)布 ??1286次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-02-25 14:35
你好 你之前進(jìn)項(xiàng)稅怎么做賬的 我看下你之前分錄借方做的什么科目
相關(guān)問題討論
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),形成留抵,是不需要再做處理的。
2019-04-03 20:40:15
你好同學(xué),本月肯定有余額,因?yàn)殇N項(xiàng)不于進(jìn)項(xiàng)%2B期初留抵。
沒有形成應(yīng)納稅額時(shí),不需要作轉(zhuǎn)出。
2024-01-10 21:03:13
正在處理過程中中,好的
2023-01-10 15:32:34
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2021-03-02 16:37:18
已上傳分錄圖片給你
2018-12-11 11:23:49
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張曉東 追問
2020-02-25 14:40
張曉東 追問
2020-02-25 14:41
meizi老師 解答
2020-02-25 14:43