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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-02-24 22:29

你好!
1。進銷存和財務結合使用(嚴格安裝順序來操作)
a。先進銷存結賬,“業(yè)務”中“月末處理”,先做“進銷存期末成本結轉”,在做“進銷存期間結帳”。結賬成功后,你看你軟件下面的進銷存期間就已經(jīng)變成下個月了。
b。財務結賬,做“出納簽字”——》“憑證審核”——》“憑證登帳”——》(如果有外幣,沒有就跳過次步驟)“賬務”菜單下面“期末調(diào)匯”——》“結轉損益”——》“期末結賬”。結賬成功后,你看你軟件下面的會計期間就已經(jīng)變成下個月了。
結賬就完成了。
2。進銷存和財務分開使用
a和b都可以,沒有先后順序。完成就可以

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你好;? ? ? ? ?是的。月末結賬12月份,結完,出報表,再年末結賬? ?最終是年結? ? ??
2022-01-04 13:57:21
1.?年底轉賬 年底轉賬的程序如下: (1)計算出各賬戶的借方和貸方的12月份合計數(shù)和全年累計數(shù),結出12月月末的余額; (2)編制結賬前的“資產(chǎn)負債表”,并試算平衡; (3)按年底轉賬辦法填制12月31日的記賬憑證,并記入有關賬戶。
2021-12-20 11:10:16
年底結賬是核算企業(yè)經(jīng)營成果,申報繳稅(特別是企業(yè)所得稅)的關健節(jié)點,對會計專業(yè)水平最終的考驗,也是會計人員最忙的時間,那年底結賬的步驟有哪些,年底結賬又有哪些注意事項? 年底應在財務、賬務清理完畢,賬目核對相符的基礎上進行年底結賬。年底結賬工作一般分為3個步驟,即年底轉賬、結清舊賬和記入新賬。   1. 年底轉賬     年底轉賬的程序如下:   ?。?)計算出各賬戶的借方和貸方的12月份合計數(shù)和全年累計數(shù),結出12月月末的余額;   ?。?)編制結賬前的“資產(chǎn)負債表”,并試算平衡;  ?。?)按年底轉賬辦法填制12月31日的記賬憑證,并記入有關賬戶?!?  2. 結清舊賬    結清舊賬的做法如下:   ?。?)將轉賬后無余額的賬戶結出全年累計數(shù),然后在下面劃雙紅線,表示本賬戶全部結清;  (2)對年底有余額的賬戶,在“全年累計數(shù)”下行的“摘要”欄內(nèi)注明“結轉下年”字樣,再在下面劃雙紅線,表示年底余額轉入新賬,結束舊賬?!?  3. 記入新賬    根據(jù)本年度各賬戶余額,編制年底決算的“資產(chǎn)負債表”和有關明細表,按表列出各賬戶的年底余額數(shù),不編制記賬憑單,直接記入新年度相應的各有關賬戶,并在“摘要”欄注明“上年結轉”字樣,以區(qū)別新年度發(fā)生數(shù)。   年底結賬前需要注意的事情:   一、發(fā)票問題    1、費用性的支出:根據(jù)所得稅的有關規(guī)定,沒有發(fā)票不能稅前扣除。結賬前需要檢查有沒有
2015-12-02 13:56:47
年底結賬是核算企業(yè)經(jīng)營成果,申報繳稅(特別是企業(yè)所得稅)的關健節(jié)點,對會計專業(yè)水平最終的考驗,也是會計人員最忙的時間,那年底結賬的步驟有哪些,年底結賬又有哪些注意事項? 年底應在財務、賬務清理完畢,賬目核對相符的基礎上進行年底結賬。年底結賬工作一般分為3個步驟,即年底轉賬、結清舊賬和記入新賬。   1. 年底轉賬     年底轉賬的程序如下:    (1)計算出各賬戶的借方和貸方的12月份合計數(shù)和全年累計數(shù),結出12月月末的余額;   ?。?)編制結賬前的“資產(chǎn)負債表”,并試算平衡;  ?。?)按年底轉賬辦法填制12月31日的記賬憑證,并記入有關賬戶?!?  2. 結清舊賬    結清舊賬的做法如下:   ?。?)將轉賬后無余額的賬戶結出全年累計數(shù),然后在下面劃雙紅線,表示本賬戶全部結清; ?。?)對年底有余額的賬戶,在“全年累計數(shù)”下行的“摘要”欄內(nèi)注明“結轉下年”字樣,再在下面劃雙紅線,表示年底余額轉入新賬,結束舊賬?!?  3. 記入新賬    根據(jù)本年度各賬戶余額,編制年底決算的“資產(chǎn)負債表”和有關明細表,按表列出各賬戶的年底余額數(shù),不編制記賬憑單,直接記入新年度相應的各有關賬戶,并在“摘要”欄注明“上年結轉”字樣,以區(qū)別新年度發(fā)生數(shù)。   年底結賬前需要注意的事情:   一、發(fā)票問題    1、費用性的支出:根據(jù)所得稅的有關規(guī)定,沒有發(fā)票不能稅前扣除。結賬前需要檢查有沒有
2015-11-23 13:35:59
你好! 1。進銷存和財務結合使用(嚴格安裝順序來操作) a。先進銷存結賬,“業(yè)務”中“月末處理”,先做“進銷存期末成本結轉”,在做“進銷存期間結帳”。結賬成功后,你看你軟件下面的進銷存期間就已經(jīng)變成下個月了。 b。財務結賬,做“出納簽字”——》“憑證審核”——》“憑證登帳”——》(如果有外幣,沒有就跳過次步驟)“賬務”菜單下面“期末調(diào)匯”——》“結轉損益”——》“期末結賬”。結賬成功后,你看你軟件下面的會計期間就已經(jīng)變成下個月了。 結賬就完成了。 2。進銷存和財務分開使用 a和b都可以,沒有先后順序。完成就可以
2020-02-24 22:29:04
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