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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-02-24 21:38

您好
付款的時候
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
收到發(fā)票發(fā)放福利
借:管理費用-福利費
貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費
借:應(yīng)付職工薪酬-福利費
貸:應(yīng)付賬款

未未 追問

2020-02-24 21:40

還沒有收到發(fā)票時已經(jīng)把福利發(fā)下去了,而且這個已經(jīng)跨年了?

bamboo老師 解答

2020-02-24 21:40

那您12月份有沒有做賬務(wù)處理?19年有沒有結(jié)賬

未未 追問

2020-02-24 21:43

還沒有結(jié)賬,前會計是直接把2020年的發(fā)票和銀行轉(zhuǎn)賬做在一起的,直接做在2019年12月份的,這樣做對的嗎?

bamboo老師 解答

2020-02-24 21:44

可以這樣處理
正規(guī)的做法是19年暫估入賬 20年收到發(fā)票后沖銷暫估
有的單位省事 直接都做到19年了

未未 追問

2020-02-24 21:49

懂了,謝謝老師的解答

bamboo老師 解答

2020-02-24 21:49

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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您好 付款的時候 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票發(fā)放福利 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:應(yīng)付賬款
2020-02-24 21:38:24
您好,收到發(fā)票以后直接把發(fā)票附到后面就行
2021-03-23 11:57:33
十月份你是怎么做的?
2020-04-01 09:20:42
您好,這是給員工租的房子的話,你這樣寫分錄是沒有問題的。
2023-07-20 09:56:22
您好,那您還需要再計提一筆福利費,
2019-08-17 18:24:08
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