老師,我們公司租房子給員工做宿舍,當時付款時:因為沒有取得發(fā)票所以寫的分錄是: 借:預付賬款——房東個人 貸:銀行存款 現在房東已經把發(fā)票開給我們了,我是不是需要在寫一個分錄: 借:管理費用——福利費 貸:應付職工薪酬——福利費 借:應付職工薪酬——福利費 貸:預付賬款——房東個人 這個分錄對嗎?
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于2023-07-20 09:54 發(fā)布 ??367次瀏覽
- 送心意
李霞老師
職稱: 中級會計師
2023-07-20 09:56
您好,這是給員工租的房子的話,你這樣寫分錄是沒有問題的。
相關問題討論

您好,同學,您的分錄正確。
2020-01-22 10:50:35

您好
借 預付賬款-建設銀行
貸 銀行存款
借管理費用-福利費
貸 應付職工薪酬-職工福利費
借應付職工薪酬-職工福利費
貸 預付賬款-建設銀行
您這樣是正確的
2019-01-11 09:43:35

1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應付款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應付款——個人部分
貸:庫存現金/銀行存款
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55

你好!你如果是支付的工資,就應該按下面的。這樣才體現了工資
2021-04-29 14:32:27

你好,1.借:以前年度損益調整 -500, 貸:應付職工薪酬-500。
2.借:以前年度損益調整1000, 貸:應付職工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
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2023-07-20 09:58
李霞老師 解答
2023-07-20 09:59